第1篇:项目可行性研究分析报告
1、项目背景
随着人们收入水平、文化素养的不断提升,家长在对待子女教育上的理念正在逐步转变。越来越多的家长不再仅仅局限于对孩子进行基础教育,附加教育(例如:艺术培训)正在广泛的受到家长的关注。鉴于目前少儿艺术培训市场需求的不断增长与培训市场混乱不堪的现状的巨大矛盾。艺先锋创始人程龙先生期望借助于教育方面的资源优势,开拓少儿艺术培训市场,力求打造一家全国连锁、影响数百万青少年艺术才能的品牌化的专业教育机构。
2、公司介绍
StarDrama儿童戏剧教育机构是一家在美国注册的中外合资专业教育机构,培训的学员年龄定位于4—12岁的少年儿童,学校凭借着原创性课程研发、院校合作办学模式的建立及对市场资源的有效掌控优势,为孩子艺术之路铺平道路。
学校开设的课程主要有美术(绘本)、表演(剧场游戏)、音乐、语言拓展等,学校透过定制化的教学服务,帮忙孩子迅速提升专业技能,用心为学员带给展示舞台,真正的做到市场化运作。
3、营销策略
在教育行业的营销中多数的企业都没有将营销传播整合,而是进行单一的营销传播活动;有很多教育培训行业的企业有众多的渠道和独特的营销模式,但渠道能不能得到有效的整合与品牌的长期发展有着巨大的影响,每一套营销模式都有着独特的优势,整合营销传播将成为少儿艺术教育培训行业的主导。
StarDrama儿童戏剧教育机构将依靠其强大的实力,采取了渠道整合营销、线下市场推广营销及网络营销相结合的方式用心开拓市场,学校凭借着对于资源的有效整合和对市场的`有效结合,必将开拓少儿艺术教育的先河。
4、融资需求
为了迎合市场需求,实现打造国际少儿艺术培训旗舰品牌的目标,公司计划引入1000万元启动资金,建立StarDrama儿童戏剧教育机构。项目启动后将会首先在北京开设2家少儿艺术培训分校,随后三年内将陆续在国内开设15—20家分校(其中在北京将开设10家分校),预计培训总人数将到达3000—4000人。
5、收益预测
计划实施后全国将建成15—20家分校,年培训学员数量可达3000—4000人,年均实现营业收入10294.54万元,年均利润总额可达2234.86万元,总投资收益率达54.99%。
第2篇:项目可行性研究报告内容
1.引言
计算机已经深入到日常工作和生活的方方面面,已经成为我们学习和工作的得力助手,比如文字处理、信息管理、辅助设计、图形图像处理、教育培训以及游戏娱乐等。各行各业的人们都在使用计算机完成许许多多复杂的工作。然而,虽然现在世界上的各种软件层出不穷,但它们依然不能满足用户的各种特殊需要,人们还不得不开发适合自己特殊需求的软件。学籍管理系统是一个教育单位不可缺少的部分,它的内容对于学校的决策者和管理者来说都至关重要,所以学籍管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段。但一直以来人们使用传统人工纸质的方式来考试测评,这种考试测评方式存在着许多缺点,如:效率低、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于批改、查找、更新和维护考试试卷都带来了不少的困难。而使用计算机对学生考试,具有手工考试所无法比拟的优点.例如:批改迅速、查找方便、可靠性高、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高学生考试的效率,也是老师的科学化、正规化测评学生的重要途径。故设计此系统。
1.1编写目的
该软件项目可行性研究报告是对考试系统的全面通盘考虑,是项目分析员进行进一步工作的前提,是软件开发人员正确成功的开发项目的前提与基础.此研究报告可以使软件开发团体尽可能早的估计研制课题的可行性,可以在定义阶段较早的认识到系统方案的缺陷,就可以节省时间和精力,也可以节省资金,并且避免了许多专业方面的困难.所以该软件项目可行性研究报告在整个开发过程中是非常重要的。
1.2项目背景
鉴于目前学校学生人数剧增,学生信息呈爆炸性增长,计算机成本日益下降的前提下,学校对学生考试的自动化与准确化的要求日益强烈的背景下提出的,本软件产品为学生考试系统的`一个子系统,实现学生考试系统中的标准化考试子功能。
工程的名称:标准化考试系统;
工程产品的名称:标准化考试系统;
工程组织者:标准化考试系统开发小组;
产品用户:学校考试测评人员;
产品设计者:标准化考试系统开发小组;
产品生产者:标准化考试系统开发小组;
产品所有权:标准化考试系统开发小组拥有
1.3定义
1.4参考资料
《软件工程导论》-陈明,机械工业出版社
《Java程序设计概论》-赵生慧,高等教育出版社
2.可行性研究的前提
2.1要求
本软件的功能和要求是解决高校对学生的电子考试的问题,为进一步完善学校的对学生考试,教师测评,实现学生考试自动化,本软件采用的单机系统是目前广泛采用的系统,考试安全和保密有一定的保障。软件的整个设计过程必须通过生产能力的提高,人员工作效率的提高等等使软件开发成本最小化.实现保证软件质量的前提下的资金投入最小化。
2.2目标
开发此考试系统软件,使教学人员及操作者进行考试测评,方便操作者随时考试、查看、更改,使老师人员从繁琐的批改作业到电脑自动化批改作业;方便学生随时考试,随时可以得到答案,达到考试训练的目的,是学生成绩不断提高。
2.3条件、假定和限制
建议软件寿命:5年。
经费来源:学校。
硬件条件:普通PC机即可
运行环境:windows系列
2.4可行性研究方法
2.5评价尺度
此软件由于只是一个初级产品,只要能构建一个结构,达到一些发卷、答题、查看答案等基本功能和要求即可,软件开发周期不长。本软件可实现学生信考试发卷、答题、查看答案功能,使用友好的用户界面,用户可轻松使用。
3.对现有系统的分析
3.1处理流程和数据流程
现有系统的数据处理与流程基本为学生考试试卷的录入与答题等操作,系统的保密性不高。
3.2工作负荷
由于学生考试量越来越大,现有的系统已明显不能适应目前的庞大考试数据量,系统工作负荷过大,考试数据处理缓慢,对计算机硬件的要求比较高。
3.3费用支出
在系统上投入的人力,设备,空间,材料,等等与其他的一系列支持性服务越来越大,导致开发费用支出巨大,严重影响系统的可用性,急需改进。
3.4人员、设备
鉴于原有系统的技术性含量比较低,故不需要多少高技术人员的操作,只是由于考试数据量的日益扩大,所需要的操作人员数量不断增大。这一点已不再适应目前信息化时代的步伐。设备的科技含量也比较低,没有达到大量的计算机普及程度,更难以实现网络化考试办公。
3.5局限性
经过严谨的分析,可知原有的系统存在很大的局限性,比如技术的过于陈旧,人员工作负荷大,系统维护及费用支出巨大,人员与设备技术含量低等等一系列缺点,所有这些都明确了需要一个新的适应新的信息化时代的高科技的系统。所以开发这样一个系统还是很有必要的'。
4.所建议技术可行性分析
4.1对系统的简要描述
新系统在原有系统的基础上加入了新的考试界面,使用了先进的考试答案批改处理技术,使标准答案与考试作答的准确性与安全性得到了很大的提高,且在用户的并行操作与用户管理方面也有了极大地改善。
标准化考试系统可大致分大致实现以下功能:
读取试卷内容与考试时间要求:把现有的试卷以按照要求的格式读取,试卷包含了考试时间,和考试要求等信息。
显示答案正误:考生答完题或者时间到,马上就能显示考生的成绩,并指出考生错误的题号,并通知考试是否合格。
4.2处理流程和数据流程
4.3与现有系统比较的优越性
很明显,在以上几点中已可以看出新系统的性能与功能上与现有系统的差别,首先随着学生人数的不断增加,数据信息越来越多,需要投入很大的人力和物力才能维持它的正常运作,同时它的答题,批改等都很繁琐而且容易出错,新系统克服了原来系统的资金投入大,人员设备技术含量低,系统工作负担重等缺点。而且加入了对数据的安全保密性保护的功能,使原有系统在可用性与稳健性方面有了很大的进步。
4.4采用建议系统可能带来的影响
采用建议系统与现有系统的差别在上面已所过,在此从不同方面具体说一下:
(1).设备:采用建议系统后,改进了原有系统的性能所以对设备要求自然更高,建议系统使用了最先进的技术使设备也必须跟着升级。
(2).现有软件:由于建议系统采用了考试处理技术以及一系列高技术含量软件,使得原来系统上的一些软件无法继续使用,不过在新系统开发过程中将尽量考虑到,对现有软件的兼容性。
(3).用户:建议系统使用的新技术是完全基于原有的系统上的,故用户不必考虑新系统带来的人员培训等等。
(4).经费支出:建议系统是为了改善原有系统在经费支出过高的缺点的,所以新系统一经使用在经费支出方面一定会得到很好的改善,用户在使用了新系统后只需要花一定资金购买一部分计算机与软件就能实现自动化。
4.5技术可行性评价
就目前使用的开发技术来说建议系统的功能目标应该能够达到;利用现有的技术在规定的期限内开发工作基本能够完成。
5.所建议系统经济可行性分析
5.1支出
基建投资:
PC机2台:5000*2=10000元
打印机1台:1000元
其他一次性支出:
人员培训费用:2000元
经常性支出:
人工费用:(考试工作人员工资2000元/月)*2=4000/月
其他不可预知费用:10000元
共计:27000元,每年再支出16000元
5.2效益
一次性收益:
无
经常性收益:
减少考试工作人员10个:(考试工作人员工资1800元/月)*10=18000元/月
效率提高:30%以上,节约成本30000元/年
不可定量收益:
无
共计:246000元/每年
5.3收益/投资比
246000*5/(53000+48000*5)=4.19
5.4投资回收周期
101000/246000=0.41
5.5敏感性分析
设计系统周期为五年,估计最长可达10年
6.社会因素可行性分析
6.1法律因素
所有软件都选用正版。
所有技术资料都由提出方保管。
合同制定确定违约责任。
6.2用户使用可行性
使用本软件人员要求有一定计算机基础的人员,考试系统管理员要求由计算机的专业知识。
7.其他可供选择的方案
由于系统过于简单,所以开发小组没有提供其他的方案,只有一种开发方案。
8.结论
结论可以是:在进行必要的人员投入后,工程可以立即开始进行研发。
第3篇:项目可行性研究报告范文
公司成立至今成功为企事业单位策划上报发改委项目、工信项目、科技项目十余次,累计获得上级*资金资助上亿元,是河南省最权威的项目申报策划专家。
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第一部分总论
一、汽车维修厂建设项目名称
二、汽车维修厂建设项目承建单位
三、汽车维修厂建设项目背景
四、汽车维修厂建设项目投资概况
1、拟建地点
2、建设规模与目标
3、汽车维修厂建设项目投资资金及效益情况
五、可行性报告的编制依据
第二部分行业生产调查分析
一、国内手机工业园行业产量统计
(一)产品构成
(二)产量统计数据
二、企业市场集中度
(一)主要产品市场分布
(二)整个市场区域划分
三、产品生产
(一)近期新兴产品动态以及其市场定位
(二)产品新技术及技术发展动向
(三)企业投资的方向和空间
第三部分市场分析与建设规模
市场分析在汽车维修厂建设项目可行性研究中的重要地位在于,任何一个汽车维修厂建设项目,其生产规模的确定,技术的选择,投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到汽车维修厂建设项目的盈利性和可行性。在汽车维修厂建设项目可行性报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。
一、汽车维修厂建设项目市场调查
(一)拟建汽车维修厂建设项目产出物用途调查
(二)汽车维修厂建设项目产品现有生产能力调查
(三)汽车维修厂建设项目产品产量及销售量调查
(四)汽车维修厂建设项目替代产品调查
(五)汽车维修厂建设项目专题研究调查
(六)国外汽车维修厂建设项目市场调查
二、汽车维修厂建设项目市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对汽车维修厂建设项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在汽车维修厂建设项目可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定汽车维修厂建设项目建设规模所必须的依据。
(一)国内汽车维修厂建设项目市场需求预测
1.本产品消耗对象
2.本产品的消费条件
3.本产品更新周期的特点
4.可能出现的替代产品
5.本产品使用中可能产生的新用途
(二)汽车维修厂建设项目产品出口或进口替代分析
1.替代出口分析
2.出口可行性分析
(三)价格预测
三、汽车维修厂建设项目市场推销战略
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在汽车维修厂建设项目可行性研究中,要对市场推销战略进行研究。
(一)推销方式
1、投资者分成
2.企业自销
3.国家部分收购
4.经销人代销及代销人情况分析
(二)推销措施
(三)促销价格制度
(四)产品销售费用预测
四、汽车维修厂建设项目产品方案和建设规模
(一)产品方案
1.列出产品名称
2.产品规格标准
(二)建设规模
五、汽车维修厂建设项目产品销售收入预测
根据确定的产品方案和建设方案和建设规模及预测的产品价可以估算产品销售收入。
第四部分国内汽车维修厂建设项目生产企业分析
一、企业基本情况
二、企业资产负债分析
三、企业收入及利润分析
第五部分技术方案设计
一、总平面布置
1、总平面布置原则
2、生产车间
3、办公及生活用房
4、道路及运输
5、绿化
二、产品生产技术方案
1、汽车维修厂建设项目技术来源
2、产品生产方案
2、1产品生产组织形式
2、2工艺技术方案
2、3主要生产设备
2、4辅助公用工程及设施
第六部分环境保护与节约能源
一、环境保护
1、设计依据
2、主要污染源、污染物及防治措施
2、1汽车维修厂建设项目建设期环境保护
2、2汽车维修厂建设项目生产期环境保护
2、3绿化设计
2、4环境保护投资估算
二、节约能源
1、节能原则
2、节能措施
第七部分职业安全与卫生及消防设施方案
一、设计依据
二、安全教育
三、劳动安全制度
四、劳动保护
五、劳动安全与工业卫生
六、消防设施及方案
第八部分企业组织机构和劳动定员
一、企业组织
1、汽车维修厂建设项目法人组建方案
2、管理机构组织机构图
二、劳动定员和人员培训
第九部分汽车维修厂建设项目实施进度与招投标
一、汽车维修厂建设项目实施进度安排
1、土建工程
2、设备安装
二、汽车维修厂建设项目实施进度表
三、汽车维修厂建设项目招投标
第十部分汽车维修厂建设项目财务测算
汽车维修厂建设项目财务评价分析
一、汽车维修厂建设项目总投资估算
二、汽车维修厂建设项目资金筹措
一个建设汽车维修厂建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。汽车维修厂建设项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设汽车维修厂建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)汽车维修厂建设项目筹资方案
三、汽车维修厂建设项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、汽车维修厂建设项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)汽车维修厂建设项目测算基本设定
五、汽车维修厂建设项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)汽车维修厂建设项目投资现金流估算
(二)汽车维修厂建设项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设汽车维修厂建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对汽车维修厂建设项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对汽车维修厂建设项目经济评价指标的影响,以确定汽车维修厂建设项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视汽车维修厂建设项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十一部分财务效益、经济和社会效益评价
一、财务评价
1、评价依据
2、评价内容
3、财务评价结论
二、社会效益和社会影响分析
1、汽车维修厂建设项目对当地*税收收益的影响
2、汽车维修厂建设项目对当地居民收入的影响
第十二部分汽车维修厂建设项目风险因素识别
一、政策法规风险
二、市场风险
三、技术风险
第十三部分可行性研究结论建议
一、结论
二、建议
第4篇:项目可行性研究报告范文
从生态效益来看,本项目属于现代特色农业项目,符合目前国家大力提倡的节能减排政策,有利于保护生态环境,对于构建资源节约型、环境友好型社会具有重要的作用。
从社会效益来看,一是能为国家贡献可观的税收,稳定运营期能实现年税收总额147.58万元,促进经济发展和社会进步;二是助推曲水县中藏药材和净土健康产业的发展,拉动经济增长,推动曲水县特色农业的发展;三是能提供直接就业岗位54个,缓解社会就业压力,促进人们增收,社会效益显著。
从经济效益来看,本项目财务指标表明项目财务上可行,能够顺利实现经营目标。项目在10年计算期内能实现年均净利润879.89万元,税后财务内部收益率5.34%,总投资收益率4.04%,投资回收期9.19年,实现一定的投资收益。而针对本项目建设运营未来可能面临的各类风险,中研普华投研部建议项目公司经营团队制定相应的管理制度、风控措施进行管控。
在财务上可行,风险因素也在可控范围内。因此,本项目的建设、运营在生态效益、社会效益和经济效益等各方面有良好表现,对于投资者、当地*、员工、客户都极具价值。虽然项目建设存在着一定的不确定因素,但都在可控范围内。只要进行科学规划、精心组织、严加管理,完全能够防范和化解风险,使项目向着预期的良好目标发展。该项目具有良好的社会效益和经济效益,在经济上和技术上均可行,值得投资。
第5篇:项目可行性研究报告范文
一、项目摘要。项目内容的摘要性说明,包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。
二、项目建设的必要性和可行性。
三、市场供求分析及预测。主要包括本项目区本行业发展现状与前景分析、现有生产能力调查与分析、市场需求调查与预测等。
四、项目承担单位的基本情况。包括人员状况,固定资产状况,现有建筑设施与配套仪器设备状况,专业技术水平和管理*等。
五、项目地点选择分析。项目建设地点选址要直观准确,要落实具体地块位置并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述,不可以项目所在区域代替项目建设地点。具体内容包括项目具体地址位置、项目占地范围、项目资源及公用设施情况,地点比较选择等。
六、生产等工艺技术方案分析。主要包括项目技术来源及技术水平、主要技术工艺流程与技术工艺参数、技术工艺和主要设备选型方案比较等;
七、项目建设目标、任务、总体布局及总体规模;
八、项目建设内容。项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器设备等。要逐项详细列明各项建设内容及相应规模。土建工程:详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配,属于分期建设及有特殊原因的,应加以说明。水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。配套仪器设备:说明规格型号、数量及单位、价格、来源。对于单台估价高于5万元的仪器设备,应说明购置原因及理由及用途。对于技术含量较高的仪器设备,需说明是否具备使用能力和条件。配套农机具:说明规格型号、数量及单位、价格、来源及适用范围。
九、投资估算和资金筹措。依据建设内容及有关建设标准或规范,分类详细估算项目固定资产投资并汇总,明确投资筹措方案。
十、建设期限和实施的进度安排。根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求,选择整个工程项目最佳实施计划方案和进度。
十一、土地、规划和环保。需征地的建设项目,项目可行性研究报告中必须附国土资源部门核发的建设用地证明或项目用地预审意见。需要办理建设规划报建以及环评审批的,附规划部门规划意见书以及环保部门环评批复。
十二、项目组织管理与运行。主要包括项目建设期组织管理机构与职能,项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等;同时要对运行费用进行分析,估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用,并提出解决所需费用的合理方式方法。
十三、效益分析与风险评价。对项目建成后的经济与社会效益测算与分析。特别是对项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力,以及经济效益、社会效益等进行量化分析。
十四、招标方案。按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条规定,编制招标方案。
十五、有关证明材料。各种附件、附表、附图及有关证明材料应真实、齐全。
另外,对项目可行性研究报告的封面要求如下:
项目名称:xx
主管部门:xx
建设地点:xx
第6篇:项目可行性研究报告内容
一、项目名称
惠州市博罗县本原康养度假庄园
二、项目建设单位
惠州市本原康养有限公司
三、建设地点
本项目位于广东省博罗县横河镇郭前村委会大埔围小组老虎坑。
四、建设性质
新建
五、建设期限
项目建设期限为三年完成,一期项目2021年完成。
六、项目提出的背景
国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》定下明确目标:到2020年,健康服务业总规模超8万亿,到2030年达16万亿。康养产业将迎来前所未有的发展契机!
中国大健康产业步入黄金期,美国经济学家保罗·皮尔泽预言保健产业将成为世界“财富第五波”。
以前没有健康产业,现在健康产业是人人都需要的事业。马云都说了,下一个超越他的人肯定出现在健康产业!
健康产业翻四番,3 .8万亿增至16万亿,健康服务业已被国际经济学界确定为“无限广阔的兆亿产业”。
中国将成为全球健康产业的最大市场
1、中国经济总量排行世界第二。 任何一个国家,如果经济不发达,这个国家的健康产业还是发展不了。
2、中国老年人口将赶超4亿。目前,我国老年人口数量为2.12亿,到2050年将达到4.8亿,老龄化水平为15.5%。老人数越多对健康需求、关注、迫切度越高,这也是健康产业飞速发展的一个原因。
3、慢病死亡占疾病死亡率的85%。因为慢病而引起的疾病负担占到中国整个疾病负担的70%,但是这些慢病是可防、可控的,正是因为我们日常生活中的不注意、生活方式不健康这些慢病才会发生,发生到一定程度就会造成慢性疑难不治症。
4中国居民素养水平将达到20%。健康素养就是说我要吃什么才健康、我怎么运动才健康、怎样的生活方式健康。2008年中国健康素养水平是6.68%,预计在2020年提升到20%。
5、2020年健康产业市场总额达8万亿。健康产业作为一种新兴服务业,具有巨大发展潜力。预计到2020年,我国健康服务业规模将达到8万亿,占GDP比重将达到6.5%。而美国2009年已达到17.6%。
如何理解“康养”这个词概括来说,康养产业就是为社会提供康养产品和服务的各相关产业部门组成的业态总和。然而,根据消费需求、资源差异的不同,又可以衍生出不同的康养产业类型。
01.基于消费群体从消费者的个体健康来看,一般把人群分为健康、亚健康和病患三类:健康群体重保养、亚健康群体重疗养、病患群体则重医养。
健康状态的保养:健康人群的康养需求集中在对身心的保养上,即通过健康运动、休息睡眠以及其他心理和精神方面的康养行为等保持身心健康状态。基于健康人群的康养业主要集中在:体育、健身、休闲、旅游以及文教和影视等。 亚健康状态的疗养:亚健康人群是目前康养产业最关注的人群之一,对应的康养业主要集中在健康检测、疾病防治、保健康复等行业。如:中医养生、保健品、康复运动、心理咨询、休闲旅游等,都是亚健康人群疗养类康养产业的主要构成。 临床状态的医养:病患人群医养是目前康养产业最成熟的构成,涉及行业主要集中在三个层面,一是诊疗、医护等医疗服务业;二是生物、化学制药等药物制造加工业;三是医疗器械、电子设备等装备制造业。
在大健康时代,人们对于养生和大健康的需求已不单单是治疗,而是表现在预防、治疗、修复、康养——“四结合”。康养是生活新方式,所以大健康时代催生康养旅游,正在逐渐成为大众旅游的常态模式之一。
02.基于资源差异
康养产业是资源依赖性很强的产业,根据自然资源的不同可将康养产业分为不同类型。
森林康养:是以空气清新、环境优美的森林资源为依托,开展包括森林游憩、度假、疗养、运动、教育、养生、养老以及食疗(补)等多种业态的集合。
气候康养:以地区或季节性宜人的`自然气候(如阳光、温度等)条件为康养资源,在满足康养消费者对特殊环境气候的需求下,配套各种健康、养老、养生、度假等相关产品和服务,形成的综合性气候康养产业。
海洋康养:主要以海水、沙滩、海洋食物等海洋资源为依托,建设形成的海水和沙滩理疗、海上运动、海底科普旅游、海边度假、海洋美食等产业。 温泉康养:因大多数温泉本身具有保健和疗养功能,是传统康养旅游中最重要的资源。现代温泉康养已经从传统的温泉汤浴拓展到温泉度假、温泉养生,以及结合中医药、健康疗法等其他资源形成的温泉理疗等。
七、项目投资规模及资金来源
(一)项目总投资:总投资为1亿元。
(二)资金来源:企业自筹3000万元;对外融资7000万元。
资金的筹措采取“地方筹资、企业融资、联合经营”的筹资方式。具体筹措计划为:
1、争取省、市两级财政各项补助
2、区镇两级财政筹集
3、广泛吸引各类消费资金转股的形式(最新消费入股运营模式)
4、积极争取政策性贷款扶持
概算投资:一期建设项目总投资5000万元,其中:固定资产投资2500万元,各类经济价值良好的蔬果、花卉苗木、大健康中草药及茶叶等作物种植基地投资1500万元,流动资金1000万元。二期计划投资5000万元扩大建设,最终建设成为年接待游客30万人次,农旅产品供应能力大1000吨的农业产业化企业。
八、项目建设规模及主要内容
(一)项目建设规模
规划用地面积约1000亩+产业扶贫基地
(二)项目建设规划范围
1、规划四至图:
2、规划范围:
包括:博罗县横河镇郭前村委会大埔围小组老虎坑等转流的山林及田地。
九、经济效益分析
园区建成后,通过配套各种基础设施建设,形成一个度假型、产业型的休闲农业综合区,其不仅具有显著的经济效益和社会效益,还具有较好的生态环境效益。
项目建设周期5年,将分三期完成。项目建成后可提供500个就业机会,间接带动1000人就业。项目开园三年后年均营业收入将达1.2亿元,年均利税达1500万元,将成为广东现代休闲森林康养园区和惠州市乡村振兴建设示范单位。
十、项目主要建设内容
项目规划拟开发内容包括:
产业种植示范项目:年桔种植区、红心柚种植区、茶园种植区、蔬菜种植区、其他林下中草药种植区、林下特种养殖区、中药花卉种植区等;
产业精深加工区项目:通过现有土地变更部分农业加工用地,建设高标准加工中心。其中厂区建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案:拟建生产大健康农产品等粗加工区,从仓储、挑选、洗净、切片、烘干、包装一条龙产业体系工作。南药保健食品厂房设于加工中心二层区。座计1000平方米。总体精深加工厂区总占地面2亩。
休闲旅游项目内容
● 入口综合服务中心区:以南粤风及标志性物造型塑合建筑风格、民俗风情、农耕风尚为依托,利用良好的生态环境和农业基底,打造粤派文化商业、多彩药园、亲子科普、特色水果农园于一体的综合性农场,以及提供孔雀、矮马等动物饲养、观赏的小型动物园。
● 中草药主题园:依托中草药种植区设置康养密居,密居以中医结合中药养生为宗旨,开设中华医养食疗厅、中医美颜疗院、中药养生堂等一系列养生项目,以中医药膳、食疗,针灸、艾灸、按摩、推拿、水疗等形式让游客体验中医养生的乐趣,了解中医养生的方法和功效。
包括:中华养生会所、中草药研发中心、中草药种植区。
● 中医药养生度假区:项目组团可以借助滨水区及密林区,即位于西侧高处,这里地势起伏,打造拦水坝,位于水域上游溪沟区周边,有坑洼地,成为桉树一带,项目将重点恢复并优化原生绿化,布置粤派中药养生养老小别苑,濒临水溪,是打造养生度假项目的最佳地块。
功能定位:养生度假、滨湖度假、木屋体验、家庭度假、老年度假等。
配套种植区:中药种植区、蔬果种植区,并设有扶持农产品保鲜仓储。
● 观光旅游休闲:该区域以林地平谷为主,多为平缓坡,利用丘陵谷地打造标准综合性露营基地及大自然自行车休闲营地,打造惠州乃至全省的营地标杆。营地通过田园景观、营地休闲、营位服务、儿童游乐、活动场地等各种设施建设,进行包括共享单车、户外爱好者、家庭休闲市场等全市场接待,让每一个来此的游客都能找到自己的活动空间。其他游玩项目:蔬果采摘、共享药屋、小道骑行、篝火晚会、自助烧烤、下棋打牌、品茶、户外K歌等。
● 田园休闲组团:如今旅游消费市场越发火爆,游客们对于旅游餐饮业的要求也在逐渐变高,生态健康、特色主题,都是时下人们最关心的餐饮问题,田园休闲组团结合这一现状以本地块的农田种植为基础,发展蔬果种养业,打造以蔬果主题文化美食街为核心特色的餐饮组团。功能定位:餐饮体验、特色养殖、特色种植、养生餐饮。
十一、规划分年度实施目标
项目拟采取,分步实施,滚动发展的方式建设。
第一期:依托园区现有经济点升级建设生态餐饮区(餐饮一条龙)、有机农业产业区、花卉种植区、露营木屋区、滨水休闲垂钓区、亲子娱乐拓展区、湖景康养民宿等,增加经济效益。
第二期:项目申报、招商、基础设施建设,旅游线路规划、定制蔬果花园、主题种植产业区(主题园)、亲子娱乐游玩综合区、大集散目的地、民俗文化体验基地、农产品加工等生态农业综合开发基地及配套设施建设;进一步完善生态生态农业综合开发项目区的建设;形成了生态生态农业综合开发区、花果苗木种植区和旅游休闲区三区功能互补联动的格局。
第三期:完成整体规划,打造出现代农业和乡村旅游相结合的,融合一、二、三产业的*田园综合体,实现农旅药旅康养度假庄园区、民宿风情街、瑜伽艺术馆、滨湖水溪全湿地休闲区的规划目标项目全面完成。
十二、运行机制
项目开发由公司按照市场经济规律,组织种植区农户进行区域化、规模化农业产业种植及养殖,确保项目发挥效益。在运作方式上,采用企业带基地,基地联农户的产业化运作方式,使分散经营的小生产与社会化大生产有效对接,实行区域化布局、专业化生产、规模化经营。
第7篇:项目可行性研究报告范文
一、申请项目概述
本项目已有核心技术是黄颡鱼种质选育与繁殖技术,苗种转食培育技术及无公害养殖技术。本次申请中试的主要内容是利用核心技术进一步提高黄颡鱼繁殖的“三率”和转食苗种培育成活率,实现模式化苗种生产,开展无公害养殖。创新点是鄱阳湖黄颡鱼选育与人工繁殖、采用投喂天然饵料生物与开口人工饲料相结合方法进行转食育苗、按照无公害水产品生产标准进行从亲鱼培育至鱼种与成鱼养殖等技术的创新。该成果居国内外同类研究领先水平,可广泛在黄颡鱼繁养殖业、池塘和大水面养殖中应用。中试成功后,可有效解决黄颡鱼转食苗种供应的“瓶颈”问题,提高养殖效益,对推动黄颡鱼产业化开发具有重要的作用。
二、项目预计目标
(一)总体目标
1、计划投资额:
项目总投资300万元。其中近期已完成投资50万元,尚需新增投资(项目执行期内)250万元(固定资产投资190万元,铺底流动资金60万元)。新增投资中,项目单位自筹150万元,需申请农业科技成果转化资金无偿资助100万元。
2、项目完成时的成果熟化程度:
项目完成后黄颡鱼选育与人工繁殖技术、苗种转食培育技术、无公害养殖技术等“三大”核心技术呈规范化、模式化。项目后续期,可完全按照该技术标准放大规模进行推广应用。
3、项目结束时达到的主要经济技术指标:
(1) 黄颡鱼选育与繁殖技术主要技术指标:选择鄱阳湖黄颡鱼,培育亲鱼4500公斤(雌鱼100克以上、雄鱼150克以上,雌雄性比1:1.2),每尾雌亲鱼怀卵量5000粒以上,产卵量达2500粒以上,受精率达90%以上,孵化率达90%以上。
(2)转食育苗技术指标:将卵黄苗进行专池人工转食培育,在8~12个日龄时进行转食驯化,经30~40天的培育,鱼苗的规格可达4cm以上,育苗平均成活率达70%以上。生产4cm以上转食鱼苗1000万尾以上。
(3)冬片鱼种培育技术指标:将经人工转食驯化的4cm以上鱼苗转入鱼种池和鱼种网箱中进行培育,池塘亩放养3~4万尾、网箱每平方米放养3000尾,主要投喂浮性配合饲料,经4~5个月养殖,可生产8~10cm的鱼种,池塘亩产达300公斤、网箱每平方米达25公斤,鱼种总产量达425万尾,平均成活率达85%以上。
(4)无公害养殖经济技术指标:池塘亩放8~10 cm鱼种40~50公斤、网箱每平方米放养8~10cm鱼种4~5公斤,主要投喂浮性配合饲料,按无公害标准养殖,经6~8个月的饲养,池塘亩产500公斤、网箱50公斤/m2,生产成鱼200吨、后备亲鱼10吨,养殖成活率达90%以上,品质达到出口要求。
4、中试后可获得的经济效益、社会效益、生态效益:
中试后,该项目可获得较高的经济效益、良好的社会效益和生态效益。
(1)社会效益:中试后,每年可生产4cm以上黄颡鱼1000万尾,其中可向社会提供500万尾;可向社会提供后备亲鱼10000公斤;生产8—10cm鱼种425万尾,其中向社会销售200万尾;生产商品鱼200吨。本项目向社会提供的亲鱼、鱼苗和鱼种,经社会繁殖和养殖每年可实现产值3000万元以上,新增就业人数200余人,为农民增收创造了空间。至20XX年可直接按项目标准化技术放大5倍生产规模,在短期内可形成产业化经营,对推动渔业产业结构的调整有重要的作用。
(2)经济效益:中试达产年可实现产值554万元,新增利润82.43万元,新增税收71.52万元。
(3)生态效益:项目本身就是一种生态型的繁、养殖项目,整个养殖过程完全按照无公害养殖技术要求进行, “三废”排放均符合标准,对环境不但不造成污染,还可有效地保护资源和生态环境,实现渔业可持续发展。
(二)阶段目标:
第一阶段目标:(20XX年6月—20XX年7月:黄颡鱼繁殖和苗种培育阶段。)
本阶段主要利用已采集的鄱阳湖黄颡鱼亲本2500公斤和已投资建设的繁殖与苗种培育设施,进行人工繁殖和苗种培育。尚需购臵实验仪器和检测设备(含电脑)49台(套)件、鼓风机和供气系统各2套。生产4cm转食夏花650万尾以上(其中250万尾用于销售,400万尾用于自养)。本阶段共需落实资金49.1万元,其中固定资产投资19.1万元,流动资金30万元。可实现销售收入25万元(销售250万尾4cm夏花,每尾按0.1元计算)。
第二阶段目标:( 20XX年7月—20XX年12月:冬片鱼种培育和成鱼养殖阶段)
本阶段需新增投资159.8万元,用于技术研究开发,购臵增氧机10台、自动化投饵机10台、鱼种网箱100个(800平方米)、成鱼网箱100个(1600平方米)、鼓风机和供气系统各2套、活鱼运输车一辆,新建亲鱼与鱼种培育池100亩、流水产卵池10个(300平方米)、自流式孵化池400平方米、工厂化鱼苗培育池100个(1600平方米)。可生产8—10cm鱼种340万尾(100万尾用于销售、240万尾用于下一年成鱼养殖),成活率达90%以上;培育后备亲鱼5000公斤;建立无公害养殖池塘100亩、网箱200个,利用上一年生产的120万尾鱼种,开展无公害养殖,生产尾重90克以上的商品鱼100吨,成活率达90%以上。该阶段共需落实资金259.8万元(从上一阶段的销售收入、企业自有资金和国家无偿资助资金中解决),其中新增固定资产投资159.8万元、流动资金100万元。实现销售收入277万元(销售冬片鱼种100万尾、后备亲鱼5000公斤、商品鱼100吨)。
第三阶段目标(20XX年1月—20XX年7月:黄颡鱼繁殖和苗种培育阶段。)
本阶段需新采集或选育亲鱼2010公斤,形成具有繁殖能力的亲鱼4500公斤,购臵增氧机10台、自动化投饵机10台,生产4cm夏花苗种1000万尾以上(其中500万尾用于销售,500万尾用于自养)。共需落实资金57.1万元,其中固定资产投资7.1万元,流动资金50万元。实现销售收入50万元(销售500万尾4cm夏花,每尾按0.1元计算)。
第四阶段目标:(20XX年4月—20XX年2月:冬片鱼种培育和成鱼养殖阶段)
本阶段需培训技术工人20人(次),利用自有水库和池塘开展网箱和池塘养殖鱼种与成鱼,购臵成鱼网箱100个(1600平方米)。池塘养殖鱼种60亩、成鱼100亩,网箱养殖鱼种100箱、成鱼200箱。生产4cm夏花1000万尾,8—10cm鱼种425万尾(200万尾用于销售、225万尾用于下一年成鱼养殖),成活率达85%以上;培育后备亲鱼10000公斤;利用上一年生产240万尾鱼种,生产无公害商品鱼200吨,成活率达90%以上。该阶段需投入固定资产资金4万元,流动资金200万元,共需落实资金204万元(从上年度和上一阶段的销售收入中解决)。
第8篇:房地产项目可行性研究报告
一、项目的基本情况
1、项目背景
2、项目主办单位简介
3、主办单位之合作意想及尽职调查结论
4、可行性研究的主要技术经济指标
二、项目投资环境和市场研究
1、项目所在地概况及经济发展基本情况
2、项目所在地房地产发展及市场的'基本情况
A、房地产开发企业发展概况
B、房地产开发工作量增加概况
C、商品房的销售概况
D、房地产开发企业经济收益概况
E、项目所在地房地产市场的展望
三、项目所在地周边高层、多层住宅、商场的开发、出售、出租经营情况
1、供应情况
2、需求情况
3、物业出租情况
4、项目所在地房地产开发的总体评价
5、对本项目开发的功能、规模、标准及营销的建议
6、项目开发及技术设计方案的分析及比较
四、地块及周围环境、建筑开发条件
1、地理位置及道路交通
2、地形、地质
3、附近商业及生活配套;市政基础及公建配套设施
4、综合评述
五、地块撤迁安置情况
六、地场三通一平的安排
七、项目开发建设及经营的组织与实施计划
八、项目投资构成、总投资估算、资金筹措计划
1、基本参数
2、土地成本
3、建安工程成本
4、前期费用
5、红线内外工程及公建配套
6、不可预见费
7、开发期税费
8、资金筹措计划及财务费用
A、资金筹措
B、财务费用
九、可行性研究财务数据的选定和预测
(一)售楼收入的测定
1、住宅销售单价的测定
2、商铺销售单价的测定
3、单位销售单价的测定
4、建议销售价
5、实际销售总收入
(二)项目经营管理费用收入与支出
(三)经营税费及所得税的缴交
(四)土地增值税
(五)所得税
十、项目经济效益分析
十一、项目盈亏能力分析
1、内部收益率(IRR)
2、净现值(NPV)
3、净现值率(NPVR)
十二、项目的不确定性分析
1、项目盈亏平衡分析
2、项目敏感性分析
3、概念分析
十三、公司对项目控制方式及人力资源配置
1、项目的控制方式及组织机构设想与建议
2、项目对人力资源的要求及现有人力资源状况分析
3、公司可用于项目的人力资源
4、拟派人员与项目的适应性
5、拟新聘人员的要求
十四、可行性研究结论与建议
十五、项目综合经济评价
十六、有关说明及建议
十七、项目主要经济数据、指标综合付表、付图
1、项目综合效益表
2、项目动态、综合表
3、项目投资利息估算表
4、土地增值税计算表
5、项目敏感性分析表
6、概率分析表
7、项目盈亏平衡分析曲线图
8、项目敏感性分析图
第9篇:项目可行性研究报告内容
十年前,四都乡作为松阳县整乡搬迁的下山脱贫乡镇,不少农户下山搬迁到县城周边生活,村里的房子、田地、山林被大量闲置,乡村“空心化”现象严重。十年后,四都乡大力发展精品民宿,一些贤才能人返乡创业,乡村重新焕发新活力。调研组针对四都乡基层党组织如何利用民宿经济发展助推乡村改造的课题,展开深入调研,形成如下调研报告。
四都乡是松阳典型的山区乡镇。20xx年以来,该乡立足实际、因地制宜,充分利用其独特的地理气候、生态资源和乡村优势,高起点、高标准推进精品民宿建设。截止目前,全乡共有中高端民宿、农家乐27家,床位283张,餐位1500余个,共接待游客50余万人,四都山居民宿的集聚效益和经济效益日益凸显,知名度和美誉度不断增强。
一、四都乡民宿经济发展的成效与启示
(一)品质引领,*主动作为。
一是高起点,开展规划设计。引进国内外知名团队参与规划建设,先后与清华大学、哈佛大学等团队开展紧密合作。如平田村26幢民居由多个知名学院的团队联合设计施工。在政策处理之初,村两委*主动参与难题破解,村民思想不通,实行党员联系户包干制度落实;村庄建设进度延缓,村两委*齐上阵,确保按时完工。
又如,20xx年8月第一家精品民宿“过云山居”试营业,三年多入住率稳定在90%以上。业主与村集体良好互动,多次参与“主题党日”志愿者服务,为村民送上寒冬里的暖阳;20xx年以来,南京先锋书店、云夕酒店、榔树民宿综合体等先后入驻四都,期间,村主要*全程参与,营商环境和谐。
二是强整合,建设基础设施。四都乡统筹整合,全域谋划,结合六边三化三美、五水共治、传统村落保护等工作,整合资金,在道路建设、村庄环境整治、自来水提升、污水治理等方面优先考虑民宿发展村的配套建设,加大*投资力度。20xx年以来,共投入*资金3000余万元用于村庄和民宿的基础配套设施建设。
三是优保障,提供高效服务。如何利用民宿发展助推村集体增收,四都乡陈家铺村、西坑村、庄河村走出了一条盘活存量资源的道路,将村闲置房产、土地、山林等统一租赁到村集体,为客商提供优质资源。做好政策处理和要素保障工作,主动对接民宿项目建设各阶段存在的.难题破解,形成乡、村、民宿三方联动模式,为业主提供优质服务。
(二)内涵发展,民宿共建共享。
一是立足当地,深挖特色。坚持高品质的规划设计,现已营业的过云山居、云端觅境等除了凭借独特的地理位置和生态环境,也充分展示了在地文化,挖掘和突出当地文化元素,乡村特色,在保留中创新,在创新中显品质。
二是发挥优势,融入乡村。一方面通过举办萝卜节、乡村音乐节、乡村论坛、艺术沙龙等风格各异的活动以及与村民共过传统节庆等形式,进一步融入农村、农民。另一方面村两委邀请设计师、专家等参与村庄建设,为村庄发展把脉,聘请了王维仁、张雷、叶胜海等7人为乡村改造顾问。
三是注重长效,打造品牌。重视民宿自身文化品牌的建设,积极研发符合民宿特色的logo、伴手礼等,开展员工服务、礼仪等培训,组织参加管家、厨师比赛等。
(三)强村富民,助推乡村改造。
一是民宿带动“双增”。四都民宿已初步形成了以江苏、温州、上海、杭州等城市为主的客源市场,民宿经济进一步壮大,带动了当地农民就业500余人,间接带动相关行业就业1000余人,村集体年增收40余万元。
二是民宿促进产业。通过民宿的健康发展,有效地促进了当地产业结构的调整优化,新成立香榧、番薯、果蔬等村级合作社4家,全乡生态循环农业、文化产业、全域旅游等发展势头良好。
三是民宿改善乡风。随着优秀人才的乡村回归和深入参与,“乡村改造”讲习所孕育而生,社会治理格局发生新变化,文化修复、人心修复于无声处改变着乡风民风。
调研组也发现四都民宿发展存在一些短板,如民宿的融合度不高,“民宿+文化”、“民宿+农业”等深度挖掘不够,功能比较单一,缺乏与生活习俗、生态资源、农业生产的深度融合;民宿的同质化现象,一定程度上存在自然景观类似,文化特色相同,不能充分体现民宿主人独特气质、内涵,“故事分享”不多。
二、四都乡民宿经济发展的建议
根据四都乡民宿旅游开发的现状及面临的问题,调研组提出如下发展策略。
一是建立健全利益联结机制。乡村民宿是乡村改造的重要载体,应始终放在“乡村改造”和“三农”战略的大背景下谋划,否则就丧失了生命力。下一步,要树立与村集体、村民共融共生的发展意识,最终于村集体之间建立利益联结机制。
二是深化一二三产融合。要鼓励民宿业主树立对农业、农村、农民的行业特色、空间要素、民俗文化的深度融合意识;要加强对当地原汁原味的人文环境保护和传统文化的传承意识,做好“民宿+文化”、“民宿+农业”等文章。
通过五年的探索和发展,四都乡在民宿经济发展上取得了一定成效,坚持以党建引领村庄发展,在城乡融合发展、产业转型升级、乡村文化复兴、生态环境保护、农民持续增收、农村治理有效等方面走出了乡村改造的“四都模式”,为打通“绿水青山就是金山银山”迈出了新步伐。
第10篇:房地产项目可行性研究报告范文
项目可行性研究报告的编制是确定建设项目之前具有决定性意义的工作,是在投资决策上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上,对项目市场、技术、财务工程、经济和环境等方面进行精确系统、 完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本,效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,作为决策依据。可行性研究可分为投资机会研究、预可行性研究、可行性研究及项目申请报告这四个阶段。